點擊數(shù):186發(fā)布時間:2013-07-20
為了規(guī)范集團會計核算工作,提高全體財務人員的責任意識,規(guī)避財務風險,6月14日至28日,集團財務審計部根據(jù)通知時間安排有計劃地對下屬各單位進行了財務檢查,檢查的主要內容包括會計核算、財務報告、資金管理、存貨、固定資產及低耗品管理、費用控制、成本控制、日常管理、制度建設、往來賬管理、其他管理等內容,檢查以會計基礎工作為主。
此次檢查,得到了各下屬單位相關人員的積極配合,體現(xiàn)了各下屬單位的全局意識。從檢查的結果來看,大部分單位會計基礎工作都能基本到位,但也有少數(shù)單位會計基礎工作薄弱,需要改進和提高。財務審計部已根據(jù)各單位工作中的不足分別提出了整改要求,并將在9月份有針對性地進行復查。
據(jù)了解,集團財務審計部還將采取深入各單位幫助整改、組織財務人員培訓等措施,來達到整改的目的,并將繼續(xù)加強對各下屬單位的服務、監(jiān)督和管理工作。
(集團財務審計部 李貴玲)